歐洲挑戰(zhàn)升級!2025年Amazon賣家VAT指南,最后一招驚艷!
歐洲的稅務合規(guī)化已逐步融入日常生活,預示著跨境電商的未來將朝著更加規(guī)范化的方向發(fā)展。為了為賣家們在歐洲市場創(chuàng)造一個公平良好的經營環(huán)境,市場合規(guī)的逐漸規(guī)范顯得尤為重要。
沒有增值稅稅號(VAT)意味著你的貨物無法清關進入歐盟地區(qū)。使用他人的VAT稅號進行雙清包稅存在極大的風險,因為這樣無法證明你所銷售貨物的來源。
英國、德國和法國相繼出臺了新的法規(guī),要求賣家必須上傳VAT稅號,否則將面臨店鋪被關的風險。
那么,歐洲增值稅對亞馬遜賣家有何影響呢?作為在線或遠程賣家,如果你正在向歐洲消費者提供產品,了解稅收影響是至關重要的。簡單來說,如果沒有注冊增值稅,你可能無法將商品銷售到其他國家。
歐洲增值稅注冊的要求是什么呢?根據(jù)歐洲法律,如果你的企業(yè)通過互聯(lián)網(如亞馬遜平臺)直接向客戶(B2C)銷售商品,那么在以下情況下,你需要注冊增值稅:
1. 你的商品存儲在歐洲的倉庫或物流中心時,便需要在這些歐洲國家注冊增值稅。如果你使用亞馬遜的FBA(亞馬遜物流)或泛歐FBA服務尤其需要注冊增值稅。
2. 你的遠程銷售超過特定國家/地區(qū)的門檻時,你也需要在這些國家注冊增值稅。例如,如果你的電商業(yè)務在德國并且向其他歐洲國家銷售,且超過了這些國家的遠程銷售門檻便需要注冊當?shù)卦鲋刀悺?/p>
至于亞馬遜的FBA服務,它提供了一組物流解決方案,將賣家的庫存納入亞馬遜的全球物流網絡,為其提供揀貨、包裝和終端配送服務。而泛歐FBA服務則使亞馬遜賣家能在歐洲各地銷售,通過將庫存放在離歐洲客戶更近的地方來實現(xiàn)更快速的交易。
使用FBA或泛歐FBA服務時,你的增值稅義務是什么呢?使用這些服務意味著你需要將商品進口到歐洲國家并儲存在相應的亞馬遜運營中心,由亞馬遜完成當?shù)氐挠唵闻渌?。你在使用亞馬遜物流中心的每個國家都需要履行增值稅注冊義務。
注冊增值稅后,你將需要對你所有的亞馬遜銷售收取相關的增值稅、按月度/季度/年度提交增值稅申報表、向稅務機關繳納增值稅以及遵守當?shù)氐亩愂辗ㄒ?guī)。
為了幫助亞馬遜賣家應對稅務問題,TB ACCOUNTANTS(英國騰邦會計事務所)能在整個注冊和合規(guī)過程中提供增值稅建議和幫助。值得一提的是,現(xiàn)在亞馬遜聯(lián)合TB ACCOUNTANTS為歐洲賣家提供一大福利:歐洲七國增值稅注冊+申報首年免費(可在英國、德國、法國、意大利、西班牙、捷克、波蘭中任意選擇,最多享受7個國家),次年起費用也僅需400歐元/年/國家。這一福利信息可供賣家們仔細閱讀并仔細考慮如何利用這一優(yōu)勢。
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